借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用
老師,去年開業(yè)交了金稅盤費(fèi)用480元,今年交了280元服務(wù)費(fèi),這個(gè)月需要繳納增值稅,這個(gè)抵減的分錄怎么做呢?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請(qǐng)問,抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師,請(qǐng)問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸銀行存款。今年6申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣了,要怎么做分錄?
老師,金稅盤有個(gè)280的費(fèi)用,我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時(shí)候抵扣了這280,這個(gè)怎么記賬呢?
老師,本月購買原材料未取得發(fā)票,但已用原材料加工成產(chǎn)品出售,那原材料這部分應(yīng)該怎么入賬
收到某汽車服務(wù)有限公司開具電子普通發(fā)票,運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率1%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數(shù)電票上面發(fā)票的復(fù)核人應(yīng)該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務(wù)編碼是多少
老師,這個(gè)合同和營業(yè)執(zhí)照,我要開瓦工工資,發(fā)票項(xiàng)目名稱寫啥,甲方幫我們代發(fā)農(nóng)民工工資呀
信用資產(chǎn)損失就是壞賬準(zhǔn)備嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)是正數(shù),表示計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),表示已經(jīng)發(fā)生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產(chǎn)損失得出營業(yè)利潤?不是很明白勾稽關(guān)系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個(gè)月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含個(gè)人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內(nèi)解雇一位員工,因?yàn)楣拘。矣重?fù)責(zé)財(cái)務(wù)又負(fù)責(zé)人事,我想請(qǐng)教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動(dòng)糾紛呢?
老師,工商年報(bào)社保基數(shù)的填寫,是填每個(gè)人每個(gè)月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個(gè)月的乘積結(jié)果填寫?
金額兩個(gè)加起來760嗎?
申報(bào)的時(shí)候也直接填760嗎?
去年的沒做賬的話? ? 可以一塊做進(jìn)去
好的,謝謝老師
不客氣的 工作順利^_^