可以的,可以充你的無(wú)票收入。
申報(bào)增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開票金額?還是用交的增值稅/收入?因?yàn)槲覀儺?dāng)月的收入和開票金額不一樣,當(dāng)月的收入是暫估的,下個(gè)月才開發(fā)票
公司成立當(dāng)月(公司為一般納稅人)無(wú)開票收入,納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。(相當(dāng)于沒有收入,為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額)下月有開票收入,如何沖回上月未開票收入的金額及稅額,
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報(bào)了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
留底稅額申報(bào)了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng),次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證,但是這個(gè)開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬(wàn),2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生,2萬(wàn)是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
定期定額,如一個(gè)月只能開票5萬(wàn),一個(gè)季度只能開15萬(wàn)發(fā)票,但我們一季度有45萬(wàn),全開出來(lái)怕下個(gè)月直接就變成查賬征收了。有什么辦法嗎
老師 買車能抵扣多少稅 比如 一臺(tái)十萬(wàn)的車 稅率 是多少 抵扣多少增值稅和企業(yè)所得稅
老師增加人員在社保和醫(yī)保網(wǎng)新增人員成功了,在電子稅務(wù)局怎么操作呢
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售M、N兩種產(chǎn)品,不含增值稅的合同總價(jià)款為22萬(wàn)元。M、N產(chǎn)品不含增值稅的單獨(dú)售價(jià)分別為15萬(wàn)元和10萬(wàn)元。M、N產(chǎn)品單獨(dú)成本分別為9萬(wàn)元和9萬(wàn)元。按照交易價(jià)格分?jǐn)傇瓌t,M產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為()萬(wàn)元。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)老板跟另外一個(gè)朋友成立一家公司,我們6朋友4,老板說(shuō)讓我們?cè)O(shè)立風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制,就是看自己投的錢會(huì)不會(huì)打水漂,思路是什么,前期我看投入10幾萬(wàn),直播了一個(gè)月才賣5000元的貨
總公司設(shè)備可以用于分公司嗎
老師 買車抵稅嗎 怎么抵扣的
??????????????C注冊(cè)會(huì)計(jì)師是項(xiàng)目合伙人A注冊(cè)會(huì)計(jì)師所在分部的主管合伙人,沒有參與甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。C注冊(cè)會(huì)計(jì)師的妻子自2020年1月1日起擔(dān)任甲公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。是否違反中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則
具體怎么沖呢?老師,從來(lái)沒有遇到過(guò)這樣的情況,直接開票還是咋?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接紅沖就可以,在上面這個(gè)分錄就可以。
分錄已經(jīng)做了,就是現(xiàn)在發(fā)票需要重新開不,還有就是這個(gè)月的納稅申報(bào)表怎么處理
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫證書。
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
相當(dāng)于就是只需要在申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整,而不需要開發(fā)票,是這個(gè)意思吧
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
你有開票收入才行,如果沒有開票收入怎么紅沖無(wú)票收入。
感謝老師,瞬間懂了,謝謝
不要客氣,工作愉快。