您好 我們公司的稅負是用交的增值稅/本月開票金額?還是用交的增值稅/收入?----增值稅稅負率=應納增值稅稅額/不含稅銷售額
我們公司的稅負是用交的增值稅/本月開票金額?還是用交的增值稅/收入?因為我們當月的收入和開票金額不一樣,當月的收入是暫估的,下個月才開發票
公司成立當月(公司為一般納稅人)無開票收入,納稅申報時暫估了未開票收入。(相當于沒有收入,為了發票增量而虛設的一個金額)下月有開票收入,如何沖回上月未開票收入的金額及稅額,
我們公司收到一個抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應該給我們開增值稅發票吧?收房后,我按固定資產入賬時。增值稅一次性抵扣?當月交房產稅嗎?我們當月就租出去了,給租戶開租賃發票。是不是就不用交房產稅了?改交增值稅,了?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務上暫估了收入,分錄是 借應收賬款 貸收入 貸應交稅金-銷項,次月有開發票,我們想用開票的金額 負數沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現在開的,比如一共開票4萬,2萬是當月發生,2萬是之前未開票現在開的,這4萬可以都用來沖減我們為了清零留底稅額而暫估的那部分收入嗎?
老師 我們是當月提供服務 次月開票結算 。 按照權責發生制 可不可以當月計提收入 但是稅法上按照開票申報 所以導致當月賬上的收入和當月賬上的增值稅是不匹配的 當月賬上的收入和申報的收入不一致 因為申報是按當月的開票金額 這種情況符合要求嗎
咨詢下24年度有固定資產,25年度沒有固定資產,本季度申報的話固定資產是0嗎?還是25年的期初數?
想咨詢一下 亞克力浴缸行業 自產自銷 需要購買原材料然后還要經過成型 加固 對接 拋光 安裝 才能出庫銷售,請問需要怎么建立帳套做賬呢?
客戶提前轉的房費,客戶轉給我們供應商付了貨款,這個預付賬款怎么寫分錄
申報2025年4-6利潤表上期金額是上一年哪個季度的數據?
郭老師,公司今年采購了很多固定資產,合同很多,在處理賬務時是否需要全部復印粘貼在原始憑證上呢?
老師,開票是現代服務*代理服務費需要申報印花稅嗎
小型商貿企業,進銷存用電子表格好?還是用軟件好呢?做內賬用的。
公辦幼兒園所得稅稅率有減免20%的說法嗎?
根據兩個表,報稅系統里是這樣填嗎?
老師,公司不是出口企業,但偶爾有國際運輸發票,業務說是給客戶代發貨的,這合理嗎
不含稅銷售額,指的是什么?
稅負率是增值稅申報表上的數據算出來的嗎?
就是發票上的金額欄數字。
我每個月的稅負率怎么算?
增值稅稅負率=應納增值稅稅額/不含稅銷售額