您好,是的,或者您下月調整申報數據,使兩月合計金額相同即可
老師好,問你一個個稅申報問題,我現在3月申報個稅,稅款所屬期選2月,但是用到的數據是2月份實際發給員工錢的工資表對吧,也就是說不是非的是2月工資表,這樣理解對不
老師,剛才您回答了一個學員的問題,就是計提工資和申報工資都是對的只是發工資時,忘了代扣個稅這樣導致實際發的工資跟申報的數據不一致。您的意思是要更正申報,讓申報的數據跟實際發的數據一致,對吧。可是實際發的就是一個錯誤的數據呀,如果過了申報期,我們也可以在網上稅務局更正申報,對嗎?
請問2021年1月15號申報個稅時是按照12月實際發放數據申報的,也就是11月計提的工資數,依次類推,后面每個月都是這樣申報的,截止到本月都是這樣申報的,但是12月的申報數據里面有些員工的工資實際沒有發放,要本月一起發放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報個稅的時候我應該怎么申報呢?如果兩個月的工資合并在一起申報的話,個稅就多了,應該怎么處理呢?
老師,您好!我們公司成本不夠,有個會計教我計提職工工資做成本,但是計提這部分的工資是沒有實際發放的,那個人所得稅申報表給他們申報工資嗎?那如果申報了,實際要發放的工資跟個人所得稅申報表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老師 您好,想請問您個問題,關于個稅 申報的, 比 4 月工資,5月初發放,那我在5 月還需不需要申報4月的個稅? 是在實際發放的次月 ,也就是6月才申報4月的個稅,還是怎么搞? 還是說當月計提,不管發不發,下月都給他報了? 這個賬務是不是要跟實際個稅申報,保持一致?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?