你好,實收資本是沒有收到,通過其他應收款科目掛賬嗎??
老師,實收資本我記入其他應收款 王某了,但是我支付工資時還是王某替單位墊付的工資款,我可以記入其他應付款 王某嗎?還是直接記入其他應收款 王某呢
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎 代墊的是名下某個股東的 貸:其他應付款王某某 然后這比錢要收回來 是借其他應付款王某某 貸其他應付款挖機師傅嗎
老師,您好!公司借入一筆款項,用來驗資,驗資完畢立馬還給債權人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:實收資本某某 貸:其他應付款,這樣可以嗎?
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
是的,老師
你好,實收資本沒有收到,不需要通過其他應收款科目核算,直接不用做實收資本分錄就是了。 支付工資時是王某替單位墊付的工資款,通過? 其他應付款? 科目核算?
那我已入賬了,我怎么沖銷實收資本呢
你好,沖銷實收資本分錄是 借:實收資本,貸:其他應收款?
老師,實收資本如果沒有收到,無論營業執照上寫注冊資本金多少,都無須掛賬實收資本了唄,還是怎么寫分錄呢
你好,實收資本如果沒有收到,無論營業執照上寫注冊資本金多少,都無須掛賬實收資本,這種情況不需要做實收資本分錄
好的,老師,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師我可以調整科目的分錄寫借 其他應收款 王某 貸 其他應付款 王某嗎
你好,不可以這樣處理 正確的分錄是先把實收資本紅沖 借:實收資本,貸:其他應收款? 然后做墊付工資分錄 借:應付職工薪酬,貸:其他應付款?
老師,我沖完實收資本后,其他應收款 王某 期末還有余額,其他應付款 王某 以前也有余額,我調整一下不可以嗎?
你好,其他應收款,其他應付款是同一個明細的,可以對沖?
那我想把其他應收款沖平,意思是我可以起一張憑證: 借 其他應收款 王某 貸 其他應付款 王某唄
你好,對沖分錄是 借:其他應付款 貸:其他應收款?
好的,謝謝,老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。