借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:其他應收款 貸:銀行存款
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
請問某某墊資幫單位交社保會計分錄可以這樣處理嗎?借:管理費用社保單位部分其他應收款社保個人部分貸:其他應付款某某人公司有錢還給個人時,借:其他應付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-何某(這個其他應收款是公司成立時認繳實收資本,借:其他應收款-何某 貸:實收資本)銀行沒發工資的流水,現金也沒發工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續會不會查出來納稅調增
老師,您好!公司借入一筆款項,用來驗資,驗資完畢立馬還給債權人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實收資本某某 還款時,借:實收資本某某 貸:其他應付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對嗎? 1.如果產假期間沒發工資 收到津貼時 借:銀行存款 貸:其他應付款-某某人 發放津貼時 借:其他應付款-某某人 貸:銀行存款
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
后一筆分錄要怎么理解?
債務轉債權?
最后一個是應收股東的錢,是股東欠公司的錢了