你好,應該是這樣做,借管理費用,貸。應付職工薪酬, ,借應付職工薪酬。貸其他應收款,代扣代繳 貸其他應付款,然后 借其他應付款貸銀行。
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應付職工薪酬-社保(單位) 其他應付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
請問某某墊資幫單位交社保會計分錄可以這樣處理嗎?借:管理費用社保單位部分其他應收款社保個人部分貸:其他應付款某某人公司有錢還給個人時,借:其他應付款某某人貸:銀行存款
老師:我繳納社保時:借:應付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現在我發工資時借:應付職工薪酬一工資,貸:其他應付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應付和其他應收-社保個人部
老師,交社保時分錄是:借:管理費用-社保 貸:銀行 還是借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 借:其他應收(應付)款-社保(個人部分) 貸:銀行
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業所得稅的稅收優惠是啥
工會經費,現在系統自動帶出數據,我們必須按照系統自帶的數據繳納嗎?
財務報表上的財務費用包括手續費和利息收入都沒有發票 管理費用的工本費沒有發票 調增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結轉損益和結轉成本的邏輯關系是什么?結轉損益包含了結轉成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現在很多企業拿無形資產實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發票都開了,請問現在賬務處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師