你好 ;? ? 那你之前多繳納? ? 所得稅; 你們稅務(wù)局允許你所得稅 多繳納的金額來抵減增值稅嗎?? ? ?你先把多繳納的所得稅 計(jì)提分錄? ?先紅沖。 把多繳納的體現(xiàn)在借方所得稅科目去。? 以后抵減?
北京企業(yè),已辦理軟件即增即退備案,軟件發(fā)票已經(jīng)開好了。辦理即增即退操作,所交的稅能否先抵扣,再交稅 然后退稅? 具體怎么操作?
一達(dá)通代理出口要開兩張發(fā)票,以0%折算人民幣那個(gè)作為13%增值稅專票開給一達(dá)通的不含稅價(jià)去開票,然后0%抬頭客戶,13%增專票抬頭是一達(dá)通嗎? 做賬以13%增專票做 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后收到一達(dá)通退稅款我是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅) 然后那張13%增專票備注是“代辦退稅專用”是嗎
老師我12月份專用發(fā)票忘記作廢了,這個(gè)月沖紅就行對吧,那是不是得交稅然后再辦理退稅呀?那企業(yè)所得稅怎么辦?
老師您好,辦理企業(yè)所得稅退稅不給退,然后代開專票抵掉增值稅怎么做賬呢?
就是企業(yè)所得稅才不好退 增值稅一開始都好退 后期才查的嚴(yán)格 老師,有點(diǎn)擔(dān)心怎么搞@貨老師
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算