你好:希望能幫到你,發(fā)票開給誰,抬頭就是誰哦 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 出口退稅
是不是一達(dá)通代辦退稅我就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后我收到一達(dá)通代辦退稅款我就是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅)
一達(dá)通代理出口要開兩張發(fā)票,以0%折算人民幣那個作為13%增值稅專票開給一達(dá)通的不含稅價去開票,然后0%抬頭客戶,13%增專票抬頭是一達(dá)通嗎? 做賬以13%增專票做 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后收到一達(dá)通退稅款我是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅) 然后那張13%增專票備注是“代辦退稅專用”是嗎
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
某工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2020年2月,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對其上年12月生產(chǎn)經(jīng)營情況及應(yīng)繳納的增值稅進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題如下:(1)12月5日12號憑證:購進(jìn)原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明價款20萬元、稅額2.6萬元。取得運輸部門開具的運輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明運費1萬元;取得裝卸費增值稅專用發(fā)票一張,注明裝卸費用2000元,稅款120元,款項均未支付。(2)12月12日42號憑證:銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票一張,注明價款10萬元、稅額1.3萬元,貨已發(fā)出;開具普通發(fā)票一張,取得包裝物銷售收入33900元,款已收存銀行。(1)借:原材料211100應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)27020貸:應(yīng)付賬款—××單位238120(2)借:銀行存款146900貸:主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000營業(yè)外收入33900要求寫出調(diào)賬分錄
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進(jìn)時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關(guān)出口價格按當(dāng)日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應(yīng)退還的增值稅,②計算公司應(yīng)退還的消費稅,③對上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。 100*13%,100*10%對嗎 會計分錄:申請增值稅退稅時,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅),申請消費稅退稅時,借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)成本,收到出口退稅款時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 這樣寫對嗎
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??