?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業所得稅確實不好退的;? ?好多企業申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
老師好!同一個法人有兩個公司(小規模和一般)一般納稅人的存在就是為了開13個點專票給人家的,所有辦公室、房屋、機械都只有一套,要怎么做才能把他們分開,稅務局查才能合格
老師好,我9月份開了銷項,進項十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師,我們是食品零售行業,202008成為一般納稅人 首先老師這個行業,增值稅稅負率是不是2%,企業所得稅負1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進項,稅負才好。 還要考慮企業所得稅稅負吧
老師好,我想咨詢一下,我們給客戶報價含稅的話,是把所有稅點都加上算成本,比如增值稅13%附加稅12%水利印花企業所得稅都算上,才會不賠是不,是這樣算的嗎?
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
老師我剛申請,要不要撤回呀
老師還有一個問題,就是公司要轉出去了,工商變更已經做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導致繳納,現在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應該怎么跟對方溝通比較好呢,
增值稅不會查嗎
增值稅來說的話; 只要你們平常報稅是正常的; 據實報沒有什么異常風險的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進項稅退稅嗎 ; 都可以退的?
進項我還沒有認證呢
?實際中沒有認的部分;? ? ?享受留抵進項稅退稅的優惠政策; 可以退的?
老師還有一個問題,就是公司要轉出去了,工商變更已經做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導致繳納,現在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應該怎么跟對方溝通比較好呢,
那老師這個問題應該怎么跟對方溝通比較好呢
?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發票 ; 發票就得紅沖哦 ;? 發票紅沖了稅費退稅回來 ;? ? ?
6月分開的開始,9月才收到進項發票,這樣還可以把發票紅沖掉,然后不用交稅嗎
你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?
但是稅款還在哪里呀,而且現在是延緩繳納了,這個我沒有很懂呢
不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負就高了,導致了增值稅產生,然后進項發票又還沒收到
?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發票產生的稅額是不一樣的;? ? 你現在? 是開多了發票? ? 銷項稅發票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數都沒有了。? ??
就是6月份進項發票沒有收到,然后呢,銷項發票開了很多,導致產生了增值稅,如果6月份不開,等收到進項發票以后開可能就不會產生增值稅了,現在這個公司轉出去工商變更已經做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因為手上還有收到的進項發票沒有認證,那這種情況下應該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認證進項發票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納
?那這個的話;? 就的先繳納的;? 這個是沒有進項稅發生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進項稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?
現在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進項發票給他們抵扣,因為進項發票金額金額大于這個增值稅金額,那這個怎么跟對方溝通比較好呢
你好; 最終你們會繳納的;? 因為你們 接手? ?稅務局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個本身就是你們發生的業務 ;? 人家接手之前的稅費? ?應該原來的人員繳納的??
老師我們不是接收方,我們是把公司轉給別人
你好;? 那你們正常應該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費部分??
那這個跟對方溝通讓對方接手繳納稅費部分呢,手上沒有認證的進項金額是大于延緩繳納的增值稅的
?你好 ;? ?你們可以考慮用進項稅沒有認證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個如果稅務局愿意的話;? 實際你們后期可以抵減稅費的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費繳納; 用這部分來承擔本次產生的緩交金額 ; 這樣就可以的?