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就是企業所得稅才不好退 增值稅一開始都好退 后期才查的嚴格 老師,有點擔心怎么搞@貨老師

2022-10-27 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-27 18:23

?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業所得稅確實不好退的;? ?好多企業申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:24

老師我剛申請,要不要撤回呀

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:25

老師還有一個問題,就是公司要轉出去了,工商變更已經做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導致繳納,現在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應該怎么跟對方溝通比較好呢,

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:25

增值稅不會查嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:26

增值稅來說的話; 只要你們平常報稅是正常的; 據實報沒有什么異常風險的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進項稅退稅嗎 ; 都可以退的?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:27

進項我還沒有認證呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:30

?實際中沒有認的部分;? ? ?享受留抵進項稅退稅的優惠政策; 可以退的?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:34

老師還有一個問題,就是公司要轉出去了,工商變更已經做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導致繳納,現在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應該怎么跟對方溝通比較好呢,

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:34

那老師這個問題應該怎么跟對方溝通比較好呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:36

?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發票 ; 發票就得紅沖哦 ;? 發票紅沖了稅費退稅回來 ;? ? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:39

6月分開的開始,9月才收到進項發票,這樣還可以把發票紅沖掉,然后不用交稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:39

你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:40

但是稅款還在哪里呀,而且現在是延緩繳納了,這個我沒有很懂呢

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:41

不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負就高了,導致了增值稅產生,然后進項發票又還沒收到

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:44

?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發票產生的稅額是不一樣的;? ? 你現在? 是開多了發票? ? 銷項稅發票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數都沒有了。? ??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:48

就是6月份進項發票沒有收到,然后呢,銷項發票開了很多,導致產生了增值稅,如果6月份不開,等收到進項發票以后開可能就不會產生增值稅了,現在這個公司轉出去工商變更已經做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因為手上還有收到的進項發票沒有認證,那這種情況下應該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認證進項發票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:52

?那這個的話;? 就的先繳納的;? 這個是沒有進項稅發生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進項稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:54

現在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進項發票給他們抵扣,因為進項發票金額金額大于這個增值稅金額,那這個怎么跟對方溝通比較好呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:56

你好; 最終你們會繳納的;? 因為你們 接手? ?稅務局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個本身就是你們發生的業務 ;? 人家接手之前的稅費? ?應該原來的人員繳納的??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:56

老師我們不是接收方,我們是把公司轉給別人

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:59

你好;? 那你們正常應該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費部分??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 19:02

那這個跟對方溝通讓對方接手繳納稅費部分呢,手上沒有認證的進項金額是大于延緩繳納的增值稅的

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齊紅老師 解答 2022-10-27 19:03

?你好 ;? ?你們可以考慮用進項稅沒有認證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個如果稅務局愿意的話;? 實際你們后期可以抵減稅費的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費繳納; 用這部分來承擔本次產生的緩交金額 ; 這樣就可以的?

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?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業所得稅確實不好退的;? ?好多企業申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
2022-10-27
同學你好 可以申請退稅的,多交了就可以算預繳,然后以后少交
2020-10-20
同學你好 這個看你們稅局給你核定的稅種稅率按照這個來
2022-07-15
同學您好,這具體稽核時間不確定的,第一次申報出口退稅稅務局會要求看現場的
2021-07-31
同學您好! 您好! 退付手續費是否交稅,取決于具體稅收法規及當地稅務局規定。一般來說,無經營、無開票情況下可能不需繳納增值稅。但退回來的手續費可能被視為收入,可能需繳納企業所得稅。
2024-03-12
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