同學(xué)你好 可以申請(qǐng)退稅的,多交了就可以算預(yù)繳,然后以后少交
老師好,我9月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)十月份才開(kāi)出來(lái),這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請(qǐng)退稅嗎?如果可以,具體啥時(shí)候才能申請(qǐng)退稅?退稅怎么操作?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),而且開(kāi)的專(zhuān)票客戶(hù)在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來(lái)4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來(lái)再用留抵稅去抵?
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬(wàn),然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷(xiāo)售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說(shuō)如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷(xiāo)項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師您好,我六月份開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票忘記作廢了,稅款已經(jīng)交完了。請(qǐng)問(wèn)我可以在以后的月份作廢嗎?來(lái)沖減以后月份開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。可以這樣操作碼?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?大概要三四個(gè)月才能沖完。
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話(huà),后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà),可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師,關(guān)于代發(fā)工資問(wèn)題,是不是要通過(guò)農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個(gè)人卡上?
不太明白是請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個(gè)個(gè)人銷(xiāo)售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過(guò)的設(shè)備銷(xiāo)售給我們,是按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)算個(gè)稅還是按照“經(jīng)營(yíng)所得”繳納個(gè)稅,并且描述一下原因
個(gè)體戶(hù)開(kāi)房屋租賃專(zhuān)票,都有些啥稅 稅率多少
公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人保潔服務(wù),對(duì)方作為自然人應(yīng)該開(kāi)局勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方開(kāi)的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)打款喝喝對(duì)方嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,通過(guò)京東下單,然后京東會(huì)抽取一定比例的服務(wù)費(fèi),我怎么確認(rèn)收入呢
老師 您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售 是計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是凈額 是減去賬面價(jià)值和稅費(fèi)后的凈額計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是嗎固定資產(chǎn)的出售是否也是減去賬面減去稅費(fèi)的凈額才計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
A個(gè)人給b公司提供店鋪管理運(yùn)營(yíng)服務(wù),現(xiàn)在b公司要求a個(gè)人每個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)元的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司,才給b公司結(jié)款,a在注冊(cè)個(gè)體工商戶(hù)的時(shí)候開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當(dāng)年計(jì)提的工資和暫估的成本都在次年2月發(fā)放和收到發(fā)票了,是不是就不用納稅調(diào)增了
公司預(yù)繳到外地的稅款,發(fā)票已開(kāi)了,稅款也交了,現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了公司,換一家公司開(kāi),這個(gè)需要怎么處理?
啥時(shí)候能申請(qǐng)退,有哪些條件?具體我需要怎么操作?
你這個(gè)情況不是多交,你的進(jìn)項(xiàng)留待以后抵扣就行了
那這樣豈不是這個(gè)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)一直要留低下去,永遠(yuǎn)抵扣不了?
你可以抵扣別的,要是想退稅就要把之前的發(fā)票作廢然后重新開(kāi),抵扣,然后之前交的可以算預(yù)繳也可以申請(qǐng)退稅 以后這種情況就先不要開(kāi)票出去
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝