是的 所得稅匯算清繳納稅調減
12月發票忘作廢,一月份沒收入,紅沖成負數,那多交的增值稅可以退嗎?還有最后一季度的企業所得稅是不是就增加了
老師我12月份專用發票忘記作廢了,這個月沖紅就行對吧,那是不是得交稅然后再辦理退稅呀?那企業所得稅怎么辦?
老師,通行費發票在5月份抵扣了,但是8月份他作廢了,然后我們不知道,現在發現了要修改怎么辦?增值稅和二季度企業所得稅已經報了
民辦非企業,小規模,小微企業。10月建賬的,我本來忘了在12月計提所得稅。然后就申報了。那現在想在12月補計提所得稅的金額,但是要怎么操作?更改電子稅務局的財報?然后所得稅報表不用改(稅前利潤)?但是計提所得稅是入了“其他費用”科目的
老師,我們去年申請退了去年第四季度企業所得稅,因為是1月份申報一月份交稅,一月份我做分錄是借所得稅費用,貸應交稅費,應交企業所得稅,借應交稅費,應交企業所得稅,貸,銀行存款,是不是我這邊這次收到這個款就把一月份作分錄用紅字處理就可以了
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
就是這個月得正常交稅對吧
增值稅和附加稅也要等到匯算清繳時減還是沖紅后直接辦理退稅呢?
是的 你是一般納稅人開了負數發票抵扣你的正數收入 增值稅和附加稅也一塊抵扣了
這些老師辛苦付出
不用客氣 工作愉快