你好 1,多交的增值稅不可以退,是今年紅沖抵扣今年的收入,應納稅額 2,收入增加了,利潤增加了,所得稅就增加的
12月發(fā)票忘作廢,一月份沒收入,紅沖成負數(shù),那多交的增值稅可以退嗎?還有最后一季度的企業(yè)所得稅是不是就增加了
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報四季度的稅的時候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
我今年1月份月份申報去年的企業(yè)所得稅的時候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發(fā)費用加計扣除,減掉后顯示利潤就是負數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報企業(yè)所得稅。。稅務上的上一季度的利潤按照加計扣除后的負數(shù)來累計這季度的利潤嗎?
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財務報表需要更正申報嗎?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實,主要原因是對方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業(yè)的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉嗎?