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老師您好我們是小規模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發票入賬是入在1月份的,財務報表需要更正申報嗎?

2023-06-09 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 15:36

同學你好 對的 需要更正申報

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快賬用戶8552 追問 2023-06-09 15:38

那會計賬也要改了?紅沖的兩張發票也要做到2022年12月年結轉以后的利潤表才能和增值稅申報表一致呀

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齊紅老師 解答 2023-06-09 15:43

你做分錄紅沖就可以了

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快賬用戶8552 追問 2023-06-09 15:44

報表更正了,我的意思是那紅沖分錄和發票是不是也要做在12月份?

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齊紅老師 解答 2023-06-09 15:54

同學你好 對的 是這樣的

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同學你好 對的 需要更正申報
2023-06-09
這種情況需要去稅務局。這種情況需要去稅務局填寫。這種情況需要去稅務局填寫申報。
2023-03-16
同學你好 對的 作廢流程就是直接去稅局申請
2021-12-03
同學你好,如果只是涉及企業所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發票補做進去,再進行申報就行了。
2022-12-23
你好,財務表格要改的哈,你增值稅收入金額要跟財務報表收入金額一致哈
2024-04-15
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