您就按實(shí)際情況說說,自己填寫錯(cuò)了。
老師,您好,我想問一下8月的增值稅申報(bào)時(shí)加計(jì)抵減查出來填錯(cuò)了,多抵減了12.03元,這個(gè)月做了申報(bào)更正,改了進(jìn)項(xiàng)稅額中的其他(增加了10.93元),然后按修改后的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行加計(jì)抵減,保證應(yīng)繳稅額沒變,我想請問一下怎樣說服專管員啊?
老師,我想問一下,生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報(bào)時(shí),有個(gè)加計(jì)抵減金額跑出來在附表四,當(dāng)時(shí)沒有去管它,也沒加計(jì)抵減,但在5月份申報(bào)時(shí),稅管員讓我把這個(gè)金額重新申報(bào)一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報(bào)交的稅要退回來了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。
老師好,一般納稅人,我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報(bào)表,附列資料四的“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”改少了1元錢,增值稅就應(yīng)該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的增值稅我想加1元錢,不能修改。請問這是為什么?謝謝!
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我想請問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
在做中級會計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正