你好同學(xué),購進的用于集體福利,非增值稅應(yīng)稅項目,也就是招待,是不能抵扣的。
老師好,請問單位購買的酒計管理費用業(yè)務(wù)招待費的,專票進項可以抵扣嗎
自己單位買的酒用于業(yè)務(wù)招待費專票是否可以抵扣
公司用于業(yè)務(wù)招待購買的酒、住宿費取得的專用發(fā)票是否可以抵扣?還有公司車輛維修及安裝導(dǎo)航取得專票是否可以抵扣?
業(yè)務(wù)招待費 買酒專票可以抵扣嗎
老師,我們單位購買的酒款,用于業(yè)務(wù)招待了,可以進項抵扣增值稅嗎
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發(fā)票未開,24年采購石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風(fēng)險與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動嗎
財務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發(fā)放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
招待是屬于集體福利嗎,是因為業(yè)務(wù)需要,是別人喝了呀,也不能抵扣?
不能抵扣,自產(chǎn)的可以抵扣,外購的不能抵扣。
那購買了一輛二手車,71萬,這個可以抵扣嗎 ,開的是二手車的發(fā)票
可以,二手車經(jīng)銷商開的就可以。