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應交稅費的會計處理。【例】甲公司為一般納稅企業,增值稅率13%,材料按實際成本核算。某月發生以下業務:(1)購入免稅農產品一批并作為原材料入庫,價款為40萬元,已開出商業匯票, 原材料已入庫。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應付票據 400000 老師為什么這里原材料的入賬價值是364000而不是40萬

2021-11-13 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-13 17:41

同學,你好。因為這里購買的是農產品,農產品他是按照買家計算進項稅額的,所以原材料的入賬價值,是倒擠出來的。這個屬于特殊情況。

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快賬用戶9659 追問 2021-11-13 17:44

所以買價是40萬而不是其他業務一樣價稅合計的錢嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-13 17:52

嗯嗯,對的。其實相當于購買農產的買價里面包含了增值稅,但是計算方式有點特殊。

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快賬用戶9659 追問 2021-11-13 17:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-13 18:03

同學。不客氣的。麻煩幫老師點五星好評哦,非常感謝。

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同學,你好。因為這里購買的是農產品,農產品他是按照買家計算進項稅額的,所以原材料的入賬價值,是倒擠出來的。這個屬于特殊情況。
2021-11-13
同學,你好。因為這里購買的是農產品,農產品他是按照買價乘以抵扣率計算進項稅額的,所以原材料的入賬價值,是買價減去進項稅額。所以應付票據就直接是買價計入的。這個屬于特殊情況。
2021-11-13
你好你的具體問題是什么
2022-07-05
你好,請把題目完整發一下
2022-05-30
你好,學員,題目不完整的
2022-09-18
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