您好 這個不會造成企業有欠稅信息
請問,建筑行業外管證,是由會計負責的還是由出納負責的? 我是出納,我們公司讓我負責開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務局預繳。可是我根本不知道要怎么預繳,因為里面要填稅務局分科信息,項目經營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應該負責的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務局,那么多個項目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現實吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預繳,由我交錢的。這合理嗎?
外管證核銷完發現反饋表應補預繳稅款金額填錯了,填的是系統帶出的已預繳稅款金額,實際稅款已全部預繳,請問這樣以后會不會造成企業有欠稅信息?
我公司正在申請注銷,經查漏報19年4-6月財務報表,后去大廳補報,在大廳申報時發現利潤表營業稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統提示金額有誤,無法保存。經查,是因為該年補繳了18年的稅款,當時的補繳分錄是借 未分配利潤 貸 應交稅費,借 應交稅費 營業外支出滯納金 貸銀行存款(小規模企業賬務簡單,所以有未走以前年度損益調整科目),利潤表計算統計了補繳部分?,F在我應該怎么調整報表,不會影響后面的財報?可以直接把補繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點
問廣東省電子稅務局注銷外經證,這個表怎么填寫? 1、我們是3%的稅率,已預交稅款金額是填的已經繳納的3%的增值稅稅額還是開票金額?我填寫的是我們預交的稅額后面應補稅款還有幾百萬,實際我們3%的稅已經全部繳完了的。 2、繳納稅款情況怎么填寫,我們是分期預繳的,每個完稅憑證都要填寫嗎
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經證,整個項目已經是完工的了,現在就是開了合同總價90%金額的發票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那老師我需不需要把反饋表作廢到大廳重新開具呢
已經反饋了 不好作廢了啊 您那邊可以?
問了大廳,讓我去大廳作廢出具說明,但是真的太遠了,如果沒影響真的不想去,花費太大了。
一般沒什么影響的 只是填錯了 到時候找您 提供完稅證明就好了
謝謝老師,那如果找我了,會不會存在一個滯納金的問題呢?
稅金都繳納了 怎么會有滯納金
非常感謝您的解答~
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!