同學你好 對的 是這個流程
老師,請問,一般計稅,在異地預交2%增值稅,同時預交的附加稅,假設當月無可抵扣進項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應的附加稅能抵減異地預交的附加稅嗎?
房地產項目分期不同時間交付結轉收入,在繳納一期增值稅時先抵扣進項稅后不足抵扣,導致已預繳稅款沒用上抵扣,那繳納二期增值稅時可以抵扣一期相應的預交稅款嗎
老師,簡易計稅異地預交時減去的分包款的應交增值稅,回機構所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師 我們一般納稅人,一個建筑項目采用一般計稅、異地預交的時候是減去乙方分包款后的余額預交的,在機構所在地預交的時候我們乙方開的專票還能抵扣嘛?
老師,我們有個工程項目,一般納稅人簡易計稅3%,去異地預交的時候扣減了分包,回機構所在地應該怎么交稅?是按3%計稅減掉預交,還是不用交了?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師年報財務報表現金流量表有個期初現金余額沒填上但是年報報完了改一下財務報表的現金流量表還用改年報嗎
自己在單一窗口下載報關單無海關蓋章,可以打印出來作為退稅資料交到稅務局嗎?
你好老師,我是一家汽車貿易公司,銷售林肯品牌汽車,認定了超豪華小汽車消費稅,這個是銷售一百萬以上的車需要交稅嗎,豪華怎么定義呢,
虛列工資后,補救措施有哪些
公司收到銀行結息,是計入財務費用-利息費用,還是財務費用-利息收入呢
這個黃的標記是什么意思,
老師,就是商品入庫的蘋果是1200kg,但是只賣出去了1195kg,另外的5kg壞了。這種怎么做分錄呢
老師,賬在這個月做到未分配科目,現在更正了21和22年度的報表假如需要交企稅,請問今年的的財務報表年報根據去年第幾季度填寫正確嗎
老師,減去分包款對一般計稅有利,對吧
嗯,這個都是扣除分包款的