根據(jù)去年第4季度的填寫,沒有問題。
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
去年財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)錯(cuò)了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)和一個(gè)未分配利潤數(shù)據(jù),今年第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問可以改回正確的數(shù)據(jù)嗎?嗎
請(qǐng)問22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
老師您好,23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我在1月份已經(jīng)報(bào)送了。現(xiàn)在審計(jì)需要填寫23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請(qǐng)問23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表我是不是要更正申報(bào)呢,??謝謝老師!
23年第一季度年初余額填錯(cuò)了,后面?zhèn)€季度對(duì)的,因?yàn)楝F(xiàn)在更正超過一年財(cái)務(wù)報(bào)表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章,但又這幾天公章老板帶去出差了,沒法去大廳辦理,那么后面三個(gè)季度年初金額對(duì)的,這個(gè)23年度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫提交根據(jù)后面三個(gè)季度的年初填寫有沒有問題?就是年報(bào)填寫,有影響嗎
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們?cè)趺床拍芎侠砟贸鰜碜约菏稚希?/p>
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時(shí)開工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請(qǐng)問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請(qǐng)問我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對(duì)賬嗎
老師,21年匯算清繳表交了企稅后,需要更正22年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
幾月份繳納的?你直接做到月就可以,但其他的不要修改