你好,是的,您上面描述是正確的
初學者,一,二季度的財務報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計,現(xiàn)在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務報表就不用去稅務大廳更正了嗎?
電子稅務局上按季度進行申報的財務報表,第二季度和第三季度的現(xiàn)金流量表上本月數(shù)填寫的是空的,只填寫了本年累計數(shù)據(jù)填寫的本季度累計數(shù)據(jù)。這樣我第四季度是不是需要到稅務局更正申報啊?
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現(xiàn)出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現(xiàn)在疫情影響,去不了稅局
老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,請問我第三季度的財務報表填錯了,然后現(xiàn)在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財務報表才可以報第四季度嗎?
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現(xiàn)在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業(yè)務招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
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三四季度的季報表和年報不匹配,稅務會不會來查?
不會的,主要是看年報
謝謝老師!
不客氣祝你學習愉快!