你好;? 這個到時? 支付給老板即可。 這個? ?到時稅收利潤都可以轉給老板。 不在繳納個稅了??
老師,我們是個人獨自企業,老板每月交經營所得稅從老板個人卡扣掉,因此做賬扣款做其他應付款,請問老師,現在其他應付款貸方金額比較大,想把它消化掉,要不要繳納個人所得稅?
老師你好,我們是個人獨自企業,因為其他應付款老掛著余額,老板個人卡繳納經營所得稅,現在把其他應付款調平,相當于調成零,投資人就是老板一人,現在如果分紅沖平,那么分錄后面附個什么附件呢?急急
老師你好,我們是個人獨自企業,繳納經營所得稅是從老板個人卡扣除,用的科目是其他應付款,但是資產負債表里面其他應付款金額達到230萬,請問老師其他應付款金額不能太大吧?老師怎么繳納老板個人卡用什么科目比較好呢?急急
老師你好,我們是個人獨自企業,繳納經營所得稅是用老板卡繳納的,請問老師能不能用我們廠公賬卡去繳納呀?老是用老板個人卡繳納,資產負債表上其他應付款一年掛下來十幾萬元?報表其他應付款顯示有余額呀?急急
老師,請問下,公司在注銷前想要清掉其他應付款30萬,要是把它轉營業外收入,除去交完企業所得稅后,是不是就是根據交完企業所得稅后的數額來繳納個人所得稅?好要考慮其他因素嗎?這條思路不是很明白,
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
老師,你意思說不需要繳納個人所說,是么?
你好;? ?是的。? 稅后利潤在轉給 老板就不產生個稅的?
老師,我現在說的還款,因為之前賬是代賬會計做的,其他應付款貸方余額是206萬啦,我覺得其他應付款貸方余額太大了,現在想把它減少,請問老師還款,需要什么附件?
你好;? ?還款你欠別人的錢。 除非要求利息。 不然不會涉稅的?
老師,比如老板交經營所得稅,算不算企業借的呢?因為是獨自企業?
你好;? ? ? ? 這個本身就是 個人承擔的。? ? ?也不算借款哈? ?
老師,老板交的經營所得稅,做賬是其他應付款對么?借:應交稅費/所得稅費用 8000 貸:其他應付款-老板 8000 請問老師這樣做對么?老師,經常掛在其他應付款貸方,是不是有稅費風險?急急
?你好;? ? ? 你掛其他應付款就行了。 到時 做? ? 支付給老板就行了。不會有稅費風險的?
老師,其他應付款貸方有206萬,會不會有風險?
你好;? ? ?你們實際繳納了那么多稅費嗎。這個206萬全部是稅費產生的嗎?? 你確定清楚哦? ?
老師,不全是交稅費,老板建廠,墊支的款,我看了,那時候,注冊資金30萬,后來砌房子墊支的,還有買東西墊支的,累計起來206萬呀?2012年到現在總共206萬?
你好 ;? ? ?如果是墊付款的話? 你有錢就還給老爸就行了。? ?稅費部分你要 給? ? 老板直接沖其他應付款即可。? 其實這個公司本身就是老板個人獨資的。 公司有錢可以考慮慢慢去沖這個其他應付款。 別掛那么大金額。? ??
老師,我就是說金額太大了,附件是什么?
老師,做還款,附件什么?
你好。 還款? 轉款的時候備注還某人款即可? ;? ?附件最好是有借款協議? ?
老師,他家不正規,轉賬是老板自己轉賬,沒有協議,賬都是給代賬會計做的,一個月來一次代賬會計。老師沒協議怎么弄?現在我們到他家才有現金會計和我做賬的。
你好。 補一個協議或者是直接做一個明細表? ? ?備注? 還某人籌建期墊付款??
好的,老師,請問一下1、補一個協議是我做么或者做一個明細表叫老板必須簽字么/2、放在其他應付款有風險么?
?是的。 老板認可? 還有之前不是墊付款 你們肯定是有依據的對吧 。 比如發票和報銷單啥的? 你們注意放好就行了。這樣才能形成完整的依據 ; 避免 你這個大額其他應付款涉稅? ;? ?