的可以用對公賬戶繳款的可以。
老師,早上好,麻煩問一個問題,我們公司注冊的時候是認繳制,后續費用類的都是做的跟老板借款,現在可以看到其他應付款和庫存現金的余額有幾百萬了,老板說能不能把這個掛賬的轉到老板的個人卡上,老板在把錢轉到對公賬戶做成注冊資金?請問可以么 工商那邊是不是還要去增資
老師,我們是個人獨自企業,老板每月交經營所得稅從老板個人卡扣掉,因此做賬扣款做其他應付款,請問老師,現在其他應付款貸方金額比較大,想把它消化掉,要不要繳納個人所得稅?
老師你好,我們是個人獨自企業,因為其他應付款老掛著余額,老板個人卡繳納經營所得稅,現在把其他應付款調平,相當于調成零,投資人就是老板一人,現在如果分紅沖平,那么分錄后面附個什么附件呢?急急
老師你好,我們是個人獨自企業,繳納經營所得稅是從老板個人卡扣除,用的科目是其他應付款,但是資產負債表里面其他應付款金額達到230萬,請問老師其他應付款金額不能太大吧?老師怎么繳納老板個人卡用什么科目比較好呢?急急
老師你好,我們是個人獨自企業,繳納經營所得稅是用老板卡繳納的,請問老師能不能用我們廠公賬卡去繳納呀?老是用老板個人卡繳納,資產負債表上其他應付款一年掛下來十幾萬元?報表其他應付款顯示有余額呀?急急
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
殘保金申報表里,上年在職職工工資總額可以按個稅系統里提取數據嗎,還是根據生產成本,制造費用,管理費用里的工資合計數
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財務章,我又等著合同歸檔,這個有沒問題?
公司在擴建廠房,新購一批設備,這些設備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉為固定資產?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產類科目呢?
老師請問22年有筆投資 收益虧損做進24年里,現在匯算清繳要調增填寫在哪個表中。
一般納稅人固定資產清理,汽車清理開票怎么開,開幾個點
老師,請問,醫療跟生育合并了,填工商年報的時候,單位繳費基數要怎么樣填寫
老師,我之前提問這個問題,別的老師說不能?
這個可以用對公賬戶付款的。
除非你當地有要求不能付款的,不然可能。
老師,如果要求不能付款,資產負債表顯示其他應付款有余額呀?怎么弄?
那應付款不用支付了,轉到營業外收入。
老師,你弄錯了吧,其他應付款-老板,是從老板個人卡上繳納經營所得稅,怎么轉到營業外收入呢?我搞不懂?
我是理解你前面那個話說,如果要求不能付款。以為是說這個錢不用付給老板了。你再補充一下啥情況,還是你那個打錯字了?
老師,是這樣的從老板卡上交稅,出現這個科目其他應付款,現在目的是其他應付款科目余額,怎么能平賬呢?老師,到年底時候,其他應付款余額平賬呀?
這個錢還給老板,這個科目就平了。
老師,如果不還給老板,年底時候,余額掛在上面,可以么?
沒有錢還掛在上面行,真實的行。
老師,年底時候,其他應付款余額可以呢,是么?老師,是真實的。
要真實的可以,就是稅務局打電話問你,也可以實話實說就行了。
老師,確定是真實的,好的,謝謝老師!
不客氣,祝您工作學習愉快。