那個是雙方都要交的,沒辦法
老師,我們租的房子,和別人一個電表,別人幫我們代交了電費,我們現在把屬于我們自己的電費給對方,就拿對方交的電費復印件,和給我們開的收據,就能入賬嗎
老師我想請問一下,我們自己修的廠房,出租給別人,我們交的印花稅應該是按照什么稅目交呢?是財產租賃還是購銷合同還是其他的呢
我們廠房本身也是要交房產稅的, 如果租給別人 他們打公賬 開票給他們 是不是就是租賃稅, 房產稅是不是就可以少交了。
我們是一般納稅人,租了一層廠房給別人,別人要求我們開票,我們需要交稅嗎,需要交多少?普票的稅率是多少
老師請問下我們將從別人那邊租過來的廠房轉租給別人,房東已經向我們收取房產稅了并繳納,我們租給別人開發票給他們我們還要交稅嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎