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老師去年暫估的成本,今天四月收到的發票,會計分錄怎么做

2021-11-09 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-09 21:08

你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:09

我去年暫估了成本分錄,今天怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:10

你好,之前結轉的成本是有錯誤嗎??

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:45

老師之前是按20萬來暫估成本 后面收到13萬的票

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:46

你好,需要把之前多結轉的成本沖銷 借:庫存商品, 貸:以前年度損益調整—主營業務成本

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:47

如果是今年的暫估成本錯了呢?

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:47

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:48

你好,也是多結轉了成本??

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快賬用戶1722 追問 2021-11-09 21:48

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:49

你好,當年沖銷多結轉的成本,賬務處理是 借:庫存商品, 貸:主營業務成本

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你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-11-09
你好,如果金額是一致的話,你直接貼上去就好了。
2025-04-15
同學你好,補充分錄,將去年的暫估入賬調整成發票金額就可以了
2024-02-27
你好 這個有兩種做法 一種是你將發票塞到去年的憑證 一種是你紅沖,然后做正確的分錄
2022-06-14
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸應付賬款。
2023-02-09
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