借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸應付賬款。
老師去年暫估的成本,今天四月收到的發票,會計分錄怎么做
去年暫估的成本,今年收到發票的l分錄怎么做?
去年暫估成本15萬,今年收到10萬的發票,怎么做賬
去年的成本未收到發票,先暫估入賬,今天收到成本發票,去年和今年怎么做分錄入賬
老師 去年暫估的成本,今年收到當時應該開具的發票后紅沖掉暫估的分錄,要怎么做新的呀?
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
不用沖暫估嗎?
第一個分錄就是沖暫估的呀。
我暫估的時候是 借 其他應付款-暫估 貸 主營業務成本,我不太理解
哈,跨年了,不能直接做當年的主營業務,春滿,你這樣的話影響今年的利潤。