同學(xué)你好 紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票做分錄 少的直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 不用單獨(dú)做分錄
去年暫估的發(fā)票今年匯算前收到,但是收到的發(fā)票比暫估的少,要調(diào)增,怎么做會(huì)計(jì)分錄
去年暫估的成本,今年收到發(fā)票了,但是發(fā)票金額比暫估的小,該怎樣賬務(wù)處理?匯算清繳需要怎樣處理?
去年有暫估,但是后來(lái)收到的發(fā)票比暫估的少,匯算清繳的時(shí)候又沒有調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,為什么那個(gè)差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營(yíng)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
拼柜出口,一個(gè)提單,2個(gè)報(bào)關(guān)單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報(bào)關(guān)單,人家商業(yè)機(jī)密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當(dāng)場(chǎng)結(jié)清,我記得初級(jí)經(jīng)濟(jì)法里是這么說(shuō)的
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額