您好 這樣寫分錄正確的 在申報個稅時,并入工資申報 是的
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師,員工的水電房租補助,是這樣帳務處理么 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師這里的福利費我1月份做的沒有通過應付職工薪酬福利費,這個我應該怎么調整,這樣行不行 員工報銷的 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57 借應付職工薪酬福利費52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應收款-職工水電費4234.68 管理費用福利費52.57 貸:銀行4287.25 借應付職工薪酬福利費52.57 貸應付職工薪酬福利費52.57
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?