你好,開錯了,可以按照原來業務發生的時候稅率開票的,這個沒有文件
去年小規模期間開具的發票金額有誤(開了5000),今年由小規模納稅人轉為一般納稅人,紅沖了原來的金額,還可以按小規模的稅率開票嗎(開實際金額5050,有對方打款憑證),謝謝
之前小規模期間有發票開具錯誤,現已經變為一般納稅人了 還能按小規模稅率重新開具嗎?有沒有政策文件呢
小規模納稅人提供修理修配勞務,之前稅率是減按百分之一,現在開票的話,是已經恢復要按百分之三開了嗎?有沒有新的政策呢?
小規模之前的收入,當時沒有確認收入,轉變成一般納稅人后,這筆當時小規模的收入怎么辦?不用開具發票,是按照小規模稅率入賬還是一般納稅人的稅率入賬?
公司20年時是個小規模納稅人,當年發票開具錯誤(征收率沒錯但是稅目錯了),24年公司已是一般納稅人,現在客戶要求紅沖后,重開發票,能不能按當年的征收率重新開具發票?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
直接在稅控盤開具就可?
是的,直接開就行,但是金額大最好跟稅務報備下,怕異常
我們是備注欄錯誤 也行是嗎?
你好,你開啥發票內容
建筑服務
那項目名稱和項目地址寫錯了,必須要重開哦
重開還能按1%?現在我們一般納稅人是9%
可以,因為之前是小規模的業務