你好,這個(gè)系統(tǒng)是開不了的。
請問,我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開,我還能按13%開負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,請問給客戶開票的一個(gè)產(chǎn)品稅率填錯(cuò)了(填的是13%,應(yīng)該是6%),去年2月開具的,當(dāng)時(shí)客戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,所以還沒抵扣,現(xiàn)在沖紅重新開具發(fā)票,稅率可以改正確的嘛
#提問#老師,我司2015有個(gè)項(xiàng)目,按3%稅率開具的普票,2015年我司還是小規(guī)模,現(xiàn)在對方說我司當(dāng)時(shí)開票沒備注項(xiàng)目名稱,要求我們沖紅重開發(fā)票,我們現(xiàn)在是一般納稅人了 還是能按舊項(xiàng)目3%開具發(fā)票吧
公司20年時(shí)是個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)年發(fā)票開具錯(cuò)誤(征收率沒錯(cuò)但是稅目錯(cuò)了),24年公司已是一般納稅人,現(xiàn)在客戶要求紅沖后,重開發(fā)票,能不能按當(dāng)年的征收率重新開具發(fā)票?
老師,工資沒有從公戶發(fā)過,代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會(huì)報(bào)考 專科的會(huì)計(jì)專業(yè)在報(bào)名頁面上是選擇會(huì)計(jì)審計(jì)類——會(huì)計(jì)學(xué)嗎?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會(huì)計(jì)處理?
問一下注冊資金實(shí)繳的問題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個(gè)體戶核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬,然后上個(gè)季度開超了開成了28萬應(yīng)該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
你要做的話,你要問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們要求你怎么做。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。