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老師,繳納社保和支付工資的分錄需要做結轉嗎?比如借:管理費用 貸:應付職工薪酬

2021-10-25 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-25 11:30

你好,管理費用需要結轉到本年利潤。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:30

你說的這個結轉具體的是什么?

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快賬用戶8739 追問 2021-10-25 11:51

以前會計支付時同一張分錄里面寫 借應付職工薪酬 貸銀行存款。借 管理費用 貸應付職工薪酬。(這筆分錄備注是結轉)。但是他沒做計提,我按照她原來這個的基礎上又補做了計提的分錄,這樣是不是不正確的?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:52

借管理費用貸,應付職工薪酬,這個不就是計提

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快賬用戶8739 追問 2021-10-25 11:52

最后都是有做期間損益結轉到本年利潤的

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快賬用戶8739 追問 2021-10-25 11:55

所以我等于是重復入賬了是嗎?那這怎么辦,我一直都是這么做的

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:58

你好,紅沖你做的就可以的。

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快賬用戶8739 追問 2021-10-25 11:59

不行,快一年賬都這么做的,紅沖不了了

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齊紅老師 解答 2021-10-25 12:00

你好,之前你們多抵扣了企業所得稅,借應付職工薪酬,借管理費用負數就可以了。

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快賬用戶8739 追問 2021-10-25 12:03

那就是我要把之前多計提的部分全部金額都給算出來?如果我從現在起分錄正常做,可以在年末匯算清繳時再調整嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 12:04

可以的,可以這么做的。

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你好,管理費用需要結轉到本年利潤。
2021-10-25
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好這樣寫不對。 要區分單位和個人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫:? ? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2021-06-02
金流的話是只要做借:應付職工薪酬
2024-04-16
是的,就是那樣處理的
2023-05-23
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