您好,建議出個文件來說明
老師們,我們公司內部報銷,就是所有開支費用發票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字(若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司,結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬,甚至有人最后弄丟發票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論,總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了,不必要讓領導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字,領導覺得簽字太多也麻煩,我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性)及發票復印件讓領導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師你好,我司有一筆100萬的研發服務收入,在上個月已經收到款,但是因為財務采用按合同期分月確認收入的,所以體現著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產負債表中會計又把這100萬元計入了應收帳款行次,同時因為這筆錢已經打進銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導致資產總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
老師好,我們公司往來賬里面有些單位欠款幾十元或幾百元這些小金額的老賬在應收賬款借方掛好多年了至于對方是否有欠錢因為時間很長了無從考究又因為金額實在太小就一直在賬上掛著,請問老師如何平賬?
在公司成立的時候有個3000萬驗資報告,而且也有轉進公司賬戶,當月又全部轉出了,后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現,實收資本為0,一直是老板打錢進來運營的,現在老板突然說到有這個事把單據也拿出來了,我想著如果補計入實收資本3000萬,那么其他應收款金額太大,會不會有什么風險,第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了,入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業的政策了,所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
老師的意思是出個文件說明然后賬還繼續掛著無法沖平是嗎?
您好,是的,然后再看看領導什么意思
快年底了領導讓把賬平了,那老師這些不能計提壞賬轉營業外損失嗎?
您好,可以呀,先領導同意啊
好的,謝謝老師 祝老師生活愉快
好的,謝謝您的禮貌和尊重