你好 ; 你的意思是要結轉下留抵 體現出來是嗎 ; 那你做 :? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好!我想問一下,月底轉出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
我想調整今年一月的進項留底,1月份進項大于銷項,進項是54742.72 銷項24271.3 留底應該是30471.42,但是余額表進項稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
一般納稅人。年底12月份結轉增值稅,,我是進項大于銷項,有留底稅額:,要做結轉銷項稅額分錄嗎?
老師你好 我本月結轉銷項進項是發現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
你好,律師,想向你咨詢一下法律問題……朋友問我借錢,說給我高息,(例,借6萬一個月給4千)我說沒錢,她就讓我借手機平臺上的(例:美團,抖音,網商貸,等等)然后她每月分期還,再另外給我利息(比如平臺借7萬,她每月令給我4千),我們也對了銀行流水,算下來她說她多給我轉了60多w,現在她要要回她多給的,我退給她嗎,如果退要退多少
老師您好,怎么證明實際話費消費了,是原取得預付的發票紅沖后,再開具帶稅率的發票嗎?
一般納稅人24年12.31開進來70萬房租發票,發票備注租賃時間是2825呢1月到3月,這張票怎么做賬報稅
你好,老師,我們公司從來沒有給員工交社保,然后需要去大廳弄增員,備案嗎,如果說5月份開始交社保,這些手續是需要五月一之前做完嗎,還是5月份也可以增員。
老師,請問下形式發票怎么開,發票號怎么來的?
我想問一下內賬和外賬有什么區別。內賬是平常記得流水賬嗎?是普通人也能看得懂的意思嗎?
老師,非小微企業的分公司匯算清繳,股東分紅情況是看總公司怎么填嗎
老師,公司業務部門簽訂一份廣告投放合同,對方預付款28萬,后期根據對方提供的廣告費發票沖減預付款,對方公司開具10萬的廣告費發票以后,說是開不了廣告費的發票,只能開旅游服務的發票,財務應該怎么處理
@樸老師,請問在嗎???有事提問
老師你好,聽說現在五一以后個人不允許兼職了做代賬會計,(除非自己開代賬公司或者是掛靠)請問他最少能兼幾家啊?這兩家可不可以呀?因為我是退休人員。一家就300元,一共建了兩家也不過1000塊錢
具體數字能帶下嗎
你好 ;?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅54742.72? 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額54742.72? 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額24271.3? 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅24271.3? ;留抵的進項稅 在轉出未交增值稅 借方放著的 ?
照著你的做了,進項稅額在貸方還有223.7,這個要留著嗎
?你好 ;? 貸方 你是不是轉錯了。? ?正常? 你結轉后進項稅會沒有余額的?
就是這樣做的
留底必須是這個數字
你好 ;? ?你結轉分錄是沒有錯誤的; 你去看看上期是不是有留抵? ?
上期的留底很亂的,就是想要在1月份平掉的
這個223能做分錄平掉嗎
?你好 ;? ?你現在是去看你 增值稅 科目 下面 是否有 余額 ;先去看。 如果確實找不到原因的 在去平衡??
應該就多了這個進項
你好 ; 那你就去看進項稅的明細賬? 去核對下??
這個從去年開始上個會計做的就不對了 增值稅從來沒有結轉出 所以現在無法查證 是不是平不掉了呢
你好 ;? ?那你? ?申報表 和憑證都沒有嗎 ???