同學(xué)你好,這個(gè)公司為商貿(mào)出口企業(yè),所以是按進(jìn)價(jià)乘出口退稅率
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
.甲外貿(mào)公司是增值稅一般納稅人,2019年3月從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)紡織品,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款4萬元,增值稅稅額0.64萬元;當(dāng)月將該批紡織品出口取得銷售收入6萬元人民幣。已知紡織品的增值稅退稅率為13%,甲外貿(mào)公司出口紡織品應(yīng)退的增值稅為( )萬元。 老師,這道題目為什么用買價(jià)乘以退稅率 A.1.58 B.0.52 C.0.64 D.1.72
算免抵退稅的應(yīng)退增值稅,題目見圖片。問題是,為什么應(yīng)退增值稅用購進(jìn)價(jià)乘的出口退稅率?我做的其他題目是用售價(jià)乘的啊
計(jì)算出口應(yīng)退增值稅,題目見圖片。問題,進(jìn)項(xiàng)為什么不扣減免稅出口部分?就是為什么計(jì)算不得免征或抵扣的稅額時(shí),為什么不減去598*2000/2800
老師:此題涉及的增量留抵退稅的放在,為何這是汽車制造業(yè),應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅,他退進(jìn)項(xiàng)時(shí)應(yīng)該要受到進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例還要再乘60%的比例,這個(gè)題目最后答案沒有乘60%,而且他的分錄為何不用通過應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,直接到銀行存款了也是可以?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎