您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)員工罰款從工資里面扣除,那我計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時(shí)候怎么做分錄呢?
#提問(wèn)#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
預(yù)提員工工資的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司發(fā)的員工獎(jiǎng)金做的時(shí)候做在了借:管理費(fèi)用-員工獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 支付資金的時(shí)候是:借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸:銀行存款,但老板喊調(diào)整在管理費(fèi)用-職工薪酬里面,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)支工資的員工工資,計(jì)提時(shí)候還要計(jì)提嗎?預(yù)支工資時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款-XXX ,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放預(yù)支工資時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
因?yàn)橐鄢龁T工罰款,實(shí)際支付的工資比計(jì)提數(shù)少啊
比如原本要發(fā)10元工資,罰款1元那么付款9元就可以了,罰款的可以入營(yíng)業(yè)外或者其他應(yīng)收款
那我計(jì)提的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)提,等實(shí)際發(fā)放的時(shí)候在把罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
您好,是的,建議放入營(yíng)業(yè)外