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Q

做外貿的公司,從國內采購商品:紙(專票,有增值稅進項),然后出口到國外(了解過沒有退稅);想請問增值稅是怎么計算、繳納?

2021-10-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 16:28

同學你好 出口是可以退稅的 為啥沒有

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快賬用戶2919 追問 2021-10-18 16:33

假定產品的退稅率是0的話,增值稅是怎么算,怎么交?進項是否可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:39

退稅率是零那就是視同內銷或者免稅了 視同內銷可以抵扣進項 免稅的不能

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快賬用戶2919 追問 2021-10-18 16:40

如果是這種情況,那我是不用開票,但是稅要正常報是么?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:55

對的 就是這個意思的哦

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同學你好 出口是可以退稅的 為啥沒有
2021-10-18
你好,進項稅發票要轉到出口退稅。借:應交稅費-增值稅(進項),貸:應交稅費-出口退稅。借:應交稅費-出口退稅,貸:其他應收款-出口退稅。
2020-08-19
同學你好 這個可以抵扣的
2021-11-23
同學你好 可以的 你們是外貿公司就可以
2023-02-10
一、采購產品時 借:庫存商品 應交稅費?——?待認證進項稅額(如果取得增值稅專用發票但未認證) 貸:銀行存款?/?應付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認收入: 借:應收賬款?——?國外客戶 貸:主營業務收入?——?出口銷售收入 同時結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 三、關于稅務處理 由于沒有退稅資質且供應商直接報關退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應按照視同內銷繳納增值稅。 如果確認無法取得發票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務風險,應確保業務的真實性并留存好相關的合同、報關單、運輸單據等憑證,以便應對稅務檢查。
2024-09-10
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