同學你好 出口是可以退稅的 為啥沒有
做外貿的公司,從國內采購商品:紙(專票,有增值稅進項),然后出口到國外(了解過沒有退稅);想請問增值稅是怎么計算、繳納?
國內外貿A賣給國外B公司一批貨,B公司加工好后,再從國外賣給國內A公司,A公司進口了這批貨并繳納了關稅跟增值稅,過段時間后,A公司再將同類產品賣給國外B公司,這個時候請問當時進口繳納的增值稅是否可以申請退稅?
外貿a公司購買一批產品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因對方不收并將退回,外貿a收到這批貨后支付了到港的關稅跟進口增值稅。現在外貿a決定內銷,賣給國內其他公司,請問可以開銷售發票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
進出口貿易公司,什么類型才符合退稅的標準呢,比如我司從國外進口一批洋酒和奶粉,進口的環節繳納了增值稅及關稅和消費稅了,過后產品到國內也銷售出去了,然后我進貨的環節繳納的增值稅可以申請退?還是什么情況下才能申請呢?
你好老師,我是外貿企業,我想問下,我購進商品時有取得專票~進項稅額,到我最后退稅時的出口退稅,這中間的會計分錄怎么做?應交稅費應交增值稅進項稅額怎么到應交稅費應交增值稅出口退稅的??
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
假定產品的退稅率是0的話,增值稅是怎么算,怎么交?進項是否可以抵扣?
退稅率是零那就是視同內銷或者免稅了 視同內銷可以抵扣進項 免稅的不能
如果是這種情況,那我是不用開票,但是稅要正常報是么?
對的 就是這個意思的哦