你好,要通過應(yīng)付職工薪酬的 借:應(yīng)付職工薪酬---社保 貸:銀行存款
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險(xiǎn)怎么做會計(jì)分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
支付給勞務(wù)公司,代繳勞務(wù)派遣人員社醫(yī)保,勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票給我們,這筆賬出去,怎么做分錄?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
請問下我們有個勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
關(guān)于勞務(wù)派遣,我們直接付工資給勞務(wù)派遣人員,和支付給勞務(wù)派遣公司由勞務(wù)派遣公司代發(fā),這兩種性質(zhì)一樣嗎?勞務(wù)派遣公司要給我們開什么票呢?
人力資源公司通過勞務(wù)派遣方式給我公司派遣工作人員,我公司將勞務(wù)派遣人員的工資和社保付給人力資源公司,他們給開具發(fā)票。這部分發(fā)票我們?nèi)绾稳胭~
電子發(fā)票開錯了怎樣做
請問老師,公司名下的車能過到個人名下嗎
固定資產(chǎn)是不是投入使用才計(jì)提折舊?
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
老師,我單位要求運(yùn)輸單位開增值稅專用發(fā)票,對方答應(yīng)可以開票,要求增加稅點(diǎn),且把加稅點(diǎn)的錢匯入私人卡,這樣可以嗎?
有一個辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會計(jì)在做,公司也未買財(cái)務(wù)軟件,兼職會計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
那支付的工資呢?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎
需要的啊,這個是給你們公司提供了服務(wù)的
做賬是這樣,但是計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的工資基數(shù),不包含支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)。在實(shí)操中不是會用應(yīng)付職工薪酬中二級科目工資合計(jì)數(shù)作為計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的基數(shù)嗎?這樣做賬會不會沖突?
會啊,你做賬的時候就要分開來兩部分的
怎么分開??是在應(yīng)付職工薪酬二級科目分開嗎?
要在應(yīng)付職工薪酬下面核算你們單位的,和勞務(wù)派遣的