借:成本費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
老師,我們是建設公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認證,現在做7月份的賬,需要把這些發票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認證抵扣,應該怎么做這些會計分錄
老師你好,我公司4月份收到的專票,款已付,但一直未抵扣,現在11月份發現對方將做廢了,記帳聯和抵扣聯還在我公司,,他不補開,我們現在怎么辦,請教,,
老師好!請問增值稅專用發票跨月是否可以抵扣?比如6月份供應商給我公司開的票我沒有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做賬這張發票可以繼續抵扣嗎?
老師你好,公司7月份收到增值稅專用發票,但是到10月中旬還沒有付款出去,請問做會計分錄怎么做?現在發票需要抵扣了,可以抵扣嗎?
老師,你好,請問下,我公司1月份購買產品,款已付,已收到發票和貨,到4月份進項發票,還沒有抵扣,我1月份怎么做分錄呢
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網站上發布公告還是自己單位就可以發布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統一發票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿企業,調整庫存的話,在哪里調整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網上開了發票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調整明細表>這張表單嗎
沒問題,這個可以抵扣進項稅額
這張發票的賬是做到7月份嗎?是7月中旬開的發票,能做到8月份或9月份嗎
沒問題,做到八月九月也可以
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了