稅務(wù)上,企業(yè)所得稅不能稅前扣除,多繳稅,還易引稅務(wù)檢查,被查違規(guī)要補(bǔ)稅、交滯納金和罰款;財(cái)務(wù)核算上,賬目不規(guī)范,利潤虛增;后續(xù)還有合同糾紛風(fēng)險(xiǎn),難證明業(yè)務(wù)真實(shí)性**。
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報(bào)銷,還有封賬,我有一點(diǎn)小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報(bào)銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會(huì)因?yàn)檫@個(gè)日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個(gè)有什么說道嗎
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷Ψ絾挝焕峡偤臀覇挝焕峡偸呛门笥?。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報(bào)銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
請問老師,我公司有個(gè)項(xiàng)目,開立了農(nóng)工工資專戶,甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對民工工資,勞務(wù)公司給我公司開具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務(wù)公司。如果把專戶的流水入賬,就要做工資表,又會(huì)產(chǎn)生一次工資成本,和勞務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬,和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢?
老師,我是建筑行業(yè),甲方代替我施工方發(fā)放農(nóng)民工工資,假如我開票給甲方100萬發(fā)票,甲方打款80萬,剩余20萬甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,而下面的勞務(wù)公司又把代發(fā)的這20萬的發(fā)票開給了我施工方,我施工方也沒有申報(bào)個(gè)稅,甲方跟勞務(wù)公司不知道有沒有代申報(bào),問題1,施工方針對甲方代發(fā)工資需要申報(bào)個(gè)稅嘛,2,按照上面的操作,我施工方要怎么做賬,對于勞務(wù)公司將甲方代發(fā)的20萬工資發(fā)票開給我施工方,我施工方應(yīng)該怎么做賬,需要給勞務(wù)公司提供什么資料嘛
老師,打擾了!請教個(gè)問題,我們是建筑施工單位,關(guān)于掛靠的勞務(wù)工程的話,我們3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票開給對方,對方把勞務(wù)款打我們賬戶,那么我們是不是有兩種方式發(fā)工資,一是直接公司賬戶給民工發(fā)工資,二是我們?nèi)フ壹覄趧?wù)公司開發(fā)票過來,把這筆勞務(wù)款打給勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司代發(fā)工資,這兩種操作可以嗎?如果可以的話方法一工資發(fā)給民工不需要發(fā)票嗎?
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權(quán)益減少。 發(fā)放現(xiàn)金股利,借記“利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利”,貸“應(yīng)付股利”,減少了未分配利潤,所有這權(quán)益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權(quán)益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時(shí),辦什么通常說月末是沒有在產(chǎn)品?月末有沒有在產(chǎn)品在我理解是無法計(jì)劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點(diǎn)也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產(chǎn)品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債 回購股票是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少 發(fā)放現(xiàn)金股利也是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少這個(gè)對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個(gè)分錄是啥意思
老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
是對方現(xiàn)在不開發(fā)票給我了
那你這個(gè)只能調(diào)增繳稅
老師,那這種我怎么做分錄啊
這個(gè)按工程施工來做就可以 沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增
老師麻煩幫忙把分錄寫一下,謝謝您
借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估
那匯算清繳調(diào)出來得話,我要怎么做分錄呢
這個(gè)不做分錄呀 直接表里調(diào)增
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝