作廢了,不補開?打12366投訴對方不開票
老師你好,我公司4月份收到的專票,款已付,但一直未抵扣,現在11月份發現對方將做廢了,記帳聯和抵扣聯還在我公司,,他不補開,我們現在怎么辦,請教,,
老師,4月收到兩張專票,在4月已經認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方。現在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經入賬抵扣了的發票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發票他還能作廢嗎?
老師好,6月份開出去的專用發票,現在對方退回發票聯和抵扣聯,對方未認證,我公司需要紅沖,應該在開票系統怎么操作呢 ,謝謝了
老師您好,合作公司在2021年3月2日給我們公司開具發票一份,發票抵扣聯一直沒有給我們,現在他們找不到抵扣聯,請問對方給我們提供發票記賬聯掃描件我們可以在增值稅勾選系統認證抵扣嗎?
老師你好,6月份開了發票給對方公司對方公司抵扣稅了,現在不付款,我該怎么辦,現在‖月了,紅I沖對方公司會影響嗎
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?