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老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝

2025-04-25 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-25 11:32

借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-減免稅280

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快賬用戶6576 追問 2025-04-25 11:40

未交增值稅最后再轉入銷項稅么

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齊紅老師 解答 2025-04-25 11:41

是先計提應交稅費-未交增值稅,申報的時候再做前邊分錄

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快賬用戶6576 追問 2025-04-25 11:46

就是交稅的那個月,先計提 計提時分錄是借應交稅費銷項280,貸應交稅費未交增值稅280 申報時借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-減免稅280

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齊紅老師 解答 2025-04-25 11:47

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶6576 追問 2025-04-25 12:02

那每個月進項與銷項抵消完,還余著進項,需要做分錄么?怎么做了?

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齊紅老師 解答 2025-04-25 14:09

那個不需要做分錄的,要交稅才結轉和計提未交增值稅

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借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-減免稅280
2025-04-25
借未交曾。借未交增值稅貸減免稅款。
2021-11-24
這個余額和增值稅結轉的時候一起結轉的
2023-08-08
是軟件做賬的話選擇第二個,如果是手工做賬,這兩個都可以的,軟件做賬費用發生額在借方,如果你放到貸方的話,會影響你科目余額表和利潤表不一致
2022-05-09
您好,你們是一般納稅人嗎平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的
2022-11-08
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