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)甲有限責任公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,商品售價不含增值稅,其原? 料日常收發業務按實際成本法核算,2021年3月份發生有關經濟業務如下: 1、2日,購進原材料一批,取得增值稅專用發票上已列明貨款300 000元,稅款39000元. 材料已驗收入庫,價稅款項以存款支付。 2、6日,銷售產品開出增值稅發票,價款為500 000元,稅額65 000元,價稅款未收。 3、15日,出售多余材料實現收入30000元,稅款3900元,稅款價格已存入銀行。4、20日,購入材料一批,增值稅發票注明價款5000元,稅款650元,價稅款暫未支付,材料已驗收入庫。5、26日,因某項工程的需要,領用庫存材料一批,其實際成本為3000元,進項稅額390元(按稅法規定不能抵扣)。6、30日,以銀行存款交納本月增值稅20000元。7、31日,月末計算結轉本月未交增值稅。編制甲公司會計分錄。

2021-10-14 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-14 23:28

你好需要計算做好了給你

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快賬用戶8833 追問 2021-10-14 23:28

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:46

1借原材料300000 應交稅費進項稅額39000 貸銀行存款339000

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:47

2.借應收賬款565000 貸主營業務收入500000 應交稅費銷項稅65000

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:48

3.借銀行存款33900 貸其他業務收入30000 應交稅費銷項稅3900

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:48

4借原材料5000 應交稅費進項稅額650 貸應付賬款5650

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:49

5借在建工程3390 貸原材料3000 應交稅費進項稅額轉出390

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:50

6借應交球費應交增值稅(已交增值稅)20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:52

7應交增值稅的計算式 65000+3900-(39000-650-390)-20000=10940

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齊紅老師 解答 2021-10-15 05:53

借應交稅費-轉出未交增值稅10940 貸應交稅費-未交增值稅10940

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你好需要計算做好了給你
2021-10-14
你好,同學。你是什么問題,題材沒發全
2020-12-06
你好,學員,題目不完整的
2022-10-23
你好,您這個是需要做賬嗎?
2023-04-11
你好需要計算什么業務的?
2024-05-09
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