你好是不是有稅款設備服務費在應交稅費里?
老師,我們是小規模納稅人,現在有應交稅費-應交增值稅(銷項)這個科目,現在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸營業外收入-政府補助嘛?
老師,增值稅減免做營業外收入后,資產負債表中的應交稅費科目就為負數了,這個是不是正常的啊 我的分錄是:借:應交稅費-減免稅 貸:營業外收入
老師,我們是小規模納稅人,因為有減免稅款,我那個分錄有做減免稅款。但是在資產負債表里邊應交稅費是負的,這個怎么弄?
老師好,我們是小規模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉入小規模減免。現在應交稅費應交增值稅小規模里面余額是2326.73,應交稅費減免增值稅余額是-1287.13元,我現在不知道怎么把小規模余額里面轉入減免,分錄要怎么做啊
你好老師,我這邊做出來的資產負債表里面有個科目是應交稅費是負數,因為我用微信已經把稅款繳納了,為什么還會顯示負數
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有啊,只是這個季度開票有70萬,然后減免稅款有1萬4,然后要交的增值稅只有7000。我把那個減免稅款做成營業外收入了,然后在資產負債表里應交稅費是負的
我做收入的分錄,稅款是百分之1的稅率。然后再做一個減免稅款的分錄,跟這個是有關系嗎
你好,余額多少轉營業外收入多少,這樣不會不平的
2%部分不用體現出來的
那我需要怎么做呢,還是就不需要做這個營業外收入的分錄?
那就是不用做那比分錄了
做分錄的時候應交稅費只做1%的稅額,然后這1%的稅額轉到營業外收入,這不是剛好平了?
明白了,一哈虎了
嗯,祝你成功,請為我五星好評,謝謝