關(guān)鍵是你的賬分錄是怎么寫的?
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的啊?報表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進(jìn)項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,因為有減免稅款,我那個分錄有做減免稅款。但是在資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費是負(fù)的,這個怎么弄?
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我們公司有兩筆購進(jìn)材料的進(jìn)項稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個月我們公司交的稅比較少,兩者合計就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費顯示還是負(fù)數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
你好老師,我這邊做出來的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個科目是應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我用微信已經(jīng)把稅款繳納了,為什么還會顯示負(fù)數(shù)
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認(rèn)收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認(rèn)收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業(yè)務(wù)招待費,是在匯算清繳的時候調(diào),還是說平時在稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
我交稅的時候分錄是,借應(yīng)交稅款 貸銀行
是不是需要當(dāng)月計提?
是的需要計提,不然就在借方