你好,這個是專票嗎?如果是的話,這個月開紅字信息表,然后開紅字發票,上個月的稅款需要正常繳納。
跨月的增值稅專用發票,對方已經抵扣,本月發生退貨,需紅沖這筆收入及發票,我們該怎么操作呢?
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發票,對方已經抵扣了,我該怎么操作呢
跨月發票紅沖,對方沒有認證,增值稅怎么搞?上個月已經抄稅了,增值稅怎么操作
請問增值稅普通發票跨月沖紅怎么操作?
增值稅專票跨越紅沖銷售方怎么操作(沒有認證)
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那我不要多交稅啊
我上個月開了百萬的發票,稅號錯了,這個月紅沖
是的,但是十月份的話會退回來的。
那我這個百萬的要交稅啊
好,對的是的,你需要交稅。
那我這個月重新開
即使你開對了,你給對方不也正常交稅嗎?你沒有進項的情況下,你自己開出來了,你就得交稅。
那我這個月不要重新開嗎
那下個月還要交稅嗎
這個月重新開,然后開負數發票,一正數一負數,根本不需要多交稅。