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請問增值稅普通發票跨月沖紅怎么操作?

2021-11-26 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-26 09:12

同學你好 這個直接開負數發票就行

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快賬用戶3442 追問 2021-11-26 09:13

然后再按正常開正確的正數發票就行,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:18

同學你好 對的 就是這樣的

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快賬用戶3442 追問 2021-11-26 09:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:29

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個直接開負數發票就行
2021-11-26
你好,跟專票一樣,要開紅票的信息編號,然后開票
2022-04-06
需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的; (2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的; (3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022-12-22
同學你好 原分錄負數紅沖
2023-02-03
你好!普通發票直接開負數就好了。數量寫負數
2021-03-25
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