同學你好,這個你是不是附表一和附表二填寫有誤?這個是根據附表一和二直接過來的
老師請問一下我是出口企業申請免稅,我報增值稅的時候是要填寫到第七欄,到第二年做匯算清繳的時候全部結轉到第八欄呢?還是每次出口的時候就直接申報到第八欄
老師 我們是工業 免抵退出口的 我們申報增值稅的時候 跑到第八項是免稅銷售 是不是應該再第七欄免抵退 什么原因導致?
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數,為什么現在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師:我們的申報表中的免抵退稅額(第10項)并不等于免抵退出口銷售額乘稅率13%(第4項),是什么原因?
進出口生產企業,增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?