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進出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?

2023-05-26 12:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 12:44

您好,當(dāng)期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額不一致的意思

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您好,當(dāng)期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
這個是為什么不一致呢
2023-05-26
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
你好同學(xué)?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第2條第7項規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報匯總表出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2023-03-20
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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