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進出口生產企業,當期增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(未開具發票銷售額)和免抵退稅申報匯總表中的(免抵退出口銷售額)不一致怎么和稅務解釋?

2023-05-26 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 12:39

這個是為什么不一致呢

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快賬用戶2841 追問 2023-05-26 12:48

出口退稅不是當期有多少銷售額就退多少的吧?和這個有過

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齊紅老師 解答 2023-05-26 12:56

同學你好 (1)當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期出口貨物 不予免征、抵扣和退稅的稅額) (2)當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格×外 匯人民幣牌價×(增值稅稅率-退稅率)。 當生產企業本季度出口銷售額占本企業同期全部貨物銷售額50%及以上,且 季度末應納稅額出現負數時,按下列公式計算應退稅額: (1)當應納稅額為負數且絕對值≥本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價 ×退稅率時: 當期應退稅額=本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率 (2)當應納稅額為負數且絕對值本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價× 退稅率時:應退稅額=應納稅額的絕對值

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這個是為什么不一致呢
2023-05-26
您好,當期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發票銷售額不一致的意思
2023-05-26
你好同學。《國家稅務總局關于<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)第2條第7項規定:出口企業或其他單位出口并按會計規定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業會計記賬的出口銷售額,包含當期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報匯總表出現與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2023-03-20
生產企業出口申報退稅,是要在金三申報系統B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
你好,生產企業出口貨物免增值稅,你所有的進項,可以先抵你的內銷進項,余下的進項稅額在一定范圍內可以申請出口退稅
2024-04-16
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