你好,是否已經繳納了稅款了?
老師,我們收到的增值稅專用發票,有退款需要沖紅,但是我們已經抵扣了,現在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作啊?
我們是分公司,增值稅由總公司統一申報,抵扣。但是我們的境外增值稅,由我們分公司,統一申報,如果境外增值稅要抵扣,應該怎么操作才合理呢?
上個月抵扣了的增值稅發票,現在要轉出來補稅怎么操作
請問我上次去大廳按小規模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現在進增值稅勾選平臺,所屬期已經是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
我9月份增值稅已申報,現要補抵扣一筆增值稅,要怎么操作啊?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
沒有繳納稅款
您好,作廢然后更正申報,看可以不
申請統計后,顯示“未到申報期”,怎么回事呢?
進項稅那邊要取消9月的確認統計喔。你是不是統計到10月去了呢
在哪個界面取消確認統計呢
在你每個月確認的界面去取消的呢
詳細怎么操作呢?
麻煩你截圖給我看下,去你每月確認的界面的呢
好像不能截圖呢?
您好,用CTRL%2BALT%2BA截圖即可的呢
是用這個截的,但不能貼到提問的框框里
您好,應該是有一個插入圖片的按鈕?
只有插入檔案的,沒有插入圖片的
那你試下插入檔案,看可以不